<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<wiadomosc>
	    <tytul>Uchwała Nr IX/79/2003 z dnia 26 września 2003r.</tytul>
	    <tresc><![CDATA[Uchwała Nr IX/79/2003
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26.09.2003r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy Rojewo
z dnia 11.12.2002r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003r.

	Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 128 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 115, poz. 1014 z późniejszymi zmanami)
Rada Gminy
uchwala, co następuje :
§ 1
	W Uchwale Nr II/15/2002r. Rady Gminy Rojewo z dnia 11.12.2002r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2003r. z dnia 04.03.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 9/2003r. z dnia 20.03.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VI/52/2003r. z dnia 25.04.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 14/2003r. z dnia 23.05.2003r., Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VII/53/2003r. z dnia 27.06.2003r., Zarządzeniem Wójta Gminy Rojewo Nr 20/2003r. z dnia 30.06.2003r. oraz Uchwałą Rady Gminy Rojewo Nr VIII/70/2003r. z dnia 31.07.2003r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Dochody w kwocie -                                                           6.724.405,00 zł - zwiększa się o kwotę -                                                                   1.372,00 zł - dochody po zmianie wynoszą -                                       6.725.777,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)
w tym :
a) dotacje na zadania zlecone -                                                   699.763,00 zł - zwiększa się o kwotę -                                                                 15.510,00 zł - zmniejsza się o kwotę -                                                                     295,00 zł - dotacje po zmianach wynoszą -                                                   714.978,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)
b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie umów 
- bez zmian -                                                                               36.729,00 zł c) subwencja ogólna - bez zmian -                                             2.977.072,00 zł 2. Wydatki budżetowe w kwocie -                                           7.436.665,00 zł - zwiększa się o kwotę -                                                                   1.372,00 zł - wydatki po zmianie wynoszą -                                                 7.438.037,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3)
w tym :
a) wydatki majątkowe w kwocie -                                             1.489.579,00 zł - zwiększa się o kwotę -                                                                      4.400,00 zł - wydatki majątkowe po zmianach wynoszą -                            1.493.979,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4)
b) wydatki bieżące wynoszą -                                                      5.944.058,00 zł z tego :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne -                                  2.899.226,00 zł - obsługa długu publicznego -                                                         26.000,00 zł - dotacje przedmiotowe w kwocie -                                                25.000,00 zł 	- zmniejsza się o kwotę -                                                        10.000,00 zł 	- dotacje po zmianie wynoszą -                                              15.000,00 zł
§ 2
	Deficyt budżetowy ustalony w kwocie 712.260,00 zł pozostaje bez zmian
§ 3
	Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Rojewo.
§ 4
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie :

	Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie Uchwały Rady Gminy Rojewo nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r. dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1.372,00 zł. Na powyższą kwotę składają się zwiększenia 34.886,00 zł oraz zmniejszenia 33.514,00 zł.
I. Zwiększenia wynikają z następujących zmian :
1.	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostały zwiększone środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 4.010,00 z przeznaczeniem na :
·	sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - kwota 3.756,00 zł
·	na zakup części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100,00 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 (II transza) - kwota 254,00 zł
2.	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększeniu uległy środki w dziale 853 - Opieka społeczna - o kwotę 9.720,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003r.
3.	Zwiększeniu uległy także środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 15.256,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego
4.	Na podstawie umowy o dotację Nr 2154/3383/2003 o dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia realizowanej przez Gminę pod nazwą „Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Zawiszynie”, zwiększeniu uległy środki w dziale 851 - Ochrona zdrowia - o kwotę 4.400,00 zł. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie robót wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych, elewacyjnych, remontowych ogólnobudowlanych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że umowa o subwencję zawarta była pomiędzy Gminą a Funduszem, inwestycja realizowana jest przez gminę, dokonuje się zmiany paragrafu w rozdziale 85121. Zmniejszeniu ulega paragraf 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł, która to kwota zostaje przeniesiona do paragrafu 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
II. Na kwotę zmniejszeń składają się następujące pozycje :
1.	Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.08.2003r. zmniejszeniu uległy środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 295,00 zł. Środki te przeznaczone były na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
2.	Na podstawie pisma z dnia 17 lipca 2003r. z Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, zmniejszeniu uległy środki w dziale 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 33.219,00 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na podstawie umowy z PAOW a przeznaczone miały być na :
·	zakup środków dydaktycznych dla gimnazjum - kwota -            23.045,00 zł
·	dofinansowanie szkoleń nauczycieli -                                          9.672,00 zł
·	na zakup oprogramowania komputerowego -                                  502,00 zł W związku z tym, że procedury przetargowe w ramach zadań szkoleniowo-dydaktycznych w Podkomponencie B-2 w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich wciąż trwają, realizacja tych zadań nastąpi w 2004r.
III. W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian planów finansowych. Zwiększeniu uległ plan w rozdziale 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne w paragrafie 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty i prowzje bankowe, natomiast zmniejszony został plan w rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół paragraf 4300 o kwotę 3.000,00 zł. W dziale 921 rozdział 92116 - biblioteki zmniejszony został paragraf 4260 - zakup energii o kwotę 1.300,00 zł a zwiększony został paragraf 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 1.300,00 zł. Zmiana ta wynikła z konieczności przestawienia pieca kaflowego w bibliotece w Rojewicach. Natomiast zmiana w rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury z paragrafu 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - kwotę 3.500,00 zł przeniesiono na paragraf 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych spowodowana jest dodatkowymi umowami zleceń związanymi z organizacją pikników rodzinnych oraz dożynek gminnych. Zwiększono plan dochodów w dziale 921 w rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury o kwotę 1.500,00 zł, zwiększeniu uległy także wydatki w tym rozdziale paragraf 3030 o kwotę 1.500,00 zł. Zmiany wprowadzone w dziale 750 - Administracja publiczna, 851 - Ochrona zdrowia, 853 - Opieka społeczna, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą korekty naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.        W dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85121 zwiększono środki na wydatki inwestycyjne o kwotę 500,00 zł, środki te pochodzą z rezerwy ogólnej. Po wprowadzonych zmianach ogólna kwota przeznaczona na modernizację ośrodka zdrowia wynosi 14.900,00 zł. W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększono paragraf 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, co zostało spowodowane zatrudnieniem osób prowadzących świetlice terapeutyczne na podstawie umów zleceń. Zwiększeniu uległy plany w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 3.000,00 zł. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej. Zwiększenie to zostało spowodowane utworzeniem LZS w Liszkowie. Zwiększone zostały środki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynków mienia komunalnego (środki z rezerwy ogólnej budżetu). Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wynikają z prawidłowego realizowania budżetu.





























Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r.

Dochody budżetowe na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4.010,00	33.514,00	18.810,00
	80101		Szkoły podstawowe	254,00	797,00	2.054,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254,00	295,00	1.319,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych źródeł		502,00	-
	80110		Gimnazja		23.045,00	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych. źródeł		23.045,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9.672,00	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. pozyskane z innych. źródeł		9.672,00	-
	80195		Pozostała działalność	3.756,00		16.756,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.756,00		16.756,00
851			Ochrona zdrowia	4.400,00		4.400,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4.400,00		4.400,00
		626	Dotacje otrz. z fund. celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realiz. inwest, zakupów inwestyc. jedn. sektora fin. publ.	4.400,00		4.400,00
853			Opieka społeczna	9.720,00		619.780,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	9.720,00		33.949,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.720,00		33.949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.256,00		139.387,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.256,00		93.387,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.256,00		86.487,00
921			Kultura i ochr. dziedz. narod.	1.500,00		8.700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00		8.700,00
	083		Wpływy z usług	1.500,00		6.500,00
			RAZEM :	34.886,00	33.514,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	1.372,00		6725.777,00





























Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2003 rok
Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	254,00	295,00	1.319,00
	80101		Szkoły podstawowe	254,00	295,00	1.319,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254,00	295,00	1.319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.256,00		93.387,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.256,00		93.387,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.256,00		86.487,00
			RAZEM :	15.510,00	295,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	15.215,00		714.978,00




- 2 -

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	254,00	295,00	1.319,00
	80101		Szkoły podstawowe	254,00	295,00	1.319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	295,00	1.319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.256,00		93.387,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.256,00		93.387,00
		4260	Zakup energii	10.311,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4.945,00		
			RAZEM :	15.510,00	295,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	15.215,00		714.978,00
















Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Rojewo
nr IX/79/2003 z dnia 26.09.2003r.


Wydatki budżetowe na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.416,00	1.416,00	297.394,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			262.269,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne		1.416,00	-
		4260	Zakup energii	1.416,00		49.603,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.000,00		53.169,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000,00		53.169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		19.655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		14.170,00
750			Administracja publiczna	14.847,00	10.016,00	1253.518,00
	75023		Urzędy gmin	10.016,00	10.016,00	927.591,00
		4270	Zakup usług remontowych		9.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.016,00		108.922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00		18.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.016,00	11.387,00
	75095		Pozostała działalność	4.831,00		185.416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		14.260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.831,00		7.441,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37,00	37,00	29.429,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37,00	37,00	29.429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00		13.357,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00		6.016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37,00	676,00
758			Różne rozliczenia		16.831,00	8.156,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		16.831,00	8.156,00
		4810	Rezerwy		16.831,00	8.156,00
801			Oświata i wychowanie	7.010,00	36.514,00	3.103.604,00
	80101		Szkoły podstawowe	254,00	797,00	1.624.546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	797,00	103.409,00
	80110		Gimnazja		23.045,00	832.745,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23.045,00	16.015,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3.000,00	276.043,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	232.200,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administr.	3.000,00		166.723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		14.600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9.672,00	14.279,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9.672,00	9.679,00
	80195		Pozostała działalność	3.756,00		22.931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.756,00		16.756,00
851			Ochrona zdrowia	17.923,00	13.023,00	57.900,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14.900,00	10.000,00	14.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.900,00		14.900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.		10.000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.023,00	3.023,00	43.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.000,00		7.817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		3.000,00	12.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,00	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,00		846,00
853			Opieka społeczna	9.958,00	238,00	844.780,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	9.720,00		103.949,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.720,00		103.949,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	238,00	238,00	127.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	166,00		81.003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczn.		166,00	6.390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72,00	8.083,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,00		2.706,00
900			Gospodarka komunalnai ochrona środowiska	15.273,00	17,00	328.092,00
	90002		Gospodarka odpadami	17,00	17,00	49.705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17,00	10.283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17,00		676,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.256,00		158.387,00
		4260	Zakup energii	10.311,00		95.798,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.945,00		47.689,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.300,00	4.800,00	203.295,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00	3.500,00	131.808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5.000,00		20.184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.		3.500,00	53.049,00
	92116		Biblioteki	1.300,00	1.300,00	71.487,00
		4260	Zakup energii		1.300,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00		5.340,00
926			Kultura fizyczna i sport	3.500,00		34.510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.500,00		24.510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.000,00		4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00		10.310,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00		400,00
			RAZEM :	84.264,00	82.892,00	
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA :	1.372,00		7.438.037,00

]]></tresc>
    
	</wiadomosc>
    